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工作動(dòng)態(tài)

開展“紀(jì)審”聯(lián)動(dòng),發(fā)揮監(jiān)督合力——審計(jì)組召開國(guó)資及其子公司內(nèi)部審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)

為了積極探索紀(jì)檢監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動(dòng)的有效路徑,充分發(fā)揮“紀(jì)審”聯(lián)動(dòng)監(jiān)督合力,用好審計(jì)監(jiān)督成果,增強(qiáng)監(jiān)督治理成效。集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)合內(nèi)審部于324日聯(lián)合召開國(guó)資及其子公司2022-2024年內(nèi)部審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì),集團(tuán)紀(jì)檢書記江黎君、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼審計(jì)組組長(zhǎng)葉江圓、審計(jì)組成員、國(guó)資公司及其子公司班子成員以及財(cái)務(wù)中心相關(guān)人員參加會(huì)議。

審計(jì)組組織參會(huì)人員學(xué)習(xí)了《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》、《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點(diǎn)內(nèi)容,并宣讀了審計(jì)公示以及提供資料告知書。國(guó)資公司、公交公司、糧購公司就經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支情況作了介紹,并就接下來配合本次內(nèi)部審計(jì)作了表態(tài)發(fā)言。

審計(jì)組組長(zhǎng)對(duì)本次審計(jì)工作提出兩方面要求:一是嚴(yán)守審計(jì)“四嚴(yán)禁”“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,對(duì)于審計(jì)中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)情況嚴(yán)格遵守保密規(guī)定;二是提高審計(jì)質(zhì)量,查深查實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)其中可能存在的制度缺陷并提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,協(xié)助公司完善經(jīng)營(yíng)管理;三是加強(qiáng)“紀(jì)審”協(xié)同配合,通過本次紀(jì)檢輪駐監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的聯(lián)合開展、同步進(jìn)行、成果共享的嘗試,增強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),在深化審計(jì)最終成果運(yùn)用上相向而行。

集團(tuán)紀(jì)檢書記指出:審計(jì)組要重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)子公司貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則的情況,同時(shí)對(duì)于審計(jì)知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)情況嚴(yán)格保密;國(guó)資公司要及時(shí)提供審計(jì)需要的各項(xiàng)資料,紀(jì)檢監(jiān)察室和內(nèi)審部要強(qiáng)化“紀(jì)審”聯(lián)動(dòng),形成監(jiān)督合力;對(duì)審計(jì)資料加強(qiáng)對(duì)接,充分利用審計(jì)資源;對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,國(guó)資公司及其子公司要做到邊審邊改、立行立改,提升紀(jì)檢監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督成效。

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